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Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
2007Auditoria a los procedimientos de tesoreria de COOPSEGUROS DEL ECUADOR S.A.Villavicencio, José; Torres Terán, Diana Maribel
2007Implementación de los Procesos para la Administración, Gestión y Control del Riesgo de Crédito en la Cooperativa de Ahorro y Crédito San José Obrero LTDAIza, Fabián; Flores Live, Byron Mauricio
mar-2007Propuesta de un modelo de costos ABC para el servicio de otorrinolaringología del Hospital Carlos Andrade MarínVillavicencio, José; Aguirre Salazar, Jorge Eduardo
2007Propuesta de u sistema de control interno administrativo en THESA CONSULTORES CIA. LTDA., especializada en proyectos de desarrollo víalFelicita Burbano, Adriana de las Mercedes
jun-2007Evaluación del control interno aplicado a la ejecución presupuestaria, de la Brigada de Infantería No 13 Pichincha durante el primer semestre del año 2006Rivadeneira, Pedro; Estrella Bosmediano, Richard Andrés
oct-2007Diseño de un sistema de control interno financiero en la Compañía CELEBRITY ISLANDS C. A.Rodríguez, Luis; Buñay Molina, Johanna Elizabeth
2007Propuesta para la implementación de un sistema de control interno administrativo, aplicado a la empresa DISPROAL S.C.C.I. distribuidor autorizado de PRONACA S.A., dedicada a la comercialización y distribución de productos alimenticiosOrcés, Patricio; Navas Figueroa, Johanna Paola
2007Elaboración de un modelo de portafolio de inversión para acceder a una cesantía adicional con una propuesta de ahorro de 15, 20 ó 25 años para la casa de valores STRATEGA S. A.Mendoza Siguenza, Paolo José