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Evaluación de la gestión de control interno y su efecto en el riesgo operacional : caso cooperativas de ahorro y crédito del segmento tres del Ecuador en la provincia de Cotopaxi.

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dc.contributor.advisor Quispe Otacoma, Ana Lucia
dc.contributor.author Tapia Claudio, Prisila Nayeli
dc.contributor.author Timbila Timbila, Viviana Paola
dc.date.accessioned 2023-10-02T19:24:19Z
dc.date.available 2023-10-02T19:24:19Z
dc.date.issued 2023-08-31
dc.identifier.citation Tapia Claudio, Prisila Nayeli. Timbila Timbila, Viviana Paola (2023). Evaluación de la gestión de control interno y su efecto en el riesgo operacional : caso cooperativas de ahorro y crédito del segmento tres del Ecuador en la provincia de Cotopaxi. Carrera de Licenciatura en Finanzas y Auditoría. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Sede Latacunga. es_ES
dc.identifier.other CAI-0880
dc.identifier.uri http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/37063
dc.description.abstract La presente investigación tuvo como propósito principal el evaluar la Gestión de Control Interno y su efecto en el riesgo operacional, a través de una investigación con un enfoque mixto, su estudio fue correlacional, bajo una investigación descriptiva, el cual permite evaluar la gestión de control interno de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en relación a sus actividades financieras. La problemática principal encontrada fue la inadecuada gestión de control interno en las cooperativas de ahorro y crédito del segmento tres en la provincia de Cotopaxi; para la cual se consideró el marco legal bajo el cual las Cooperativas de Ahorro y Crédito se amparan para el desarrollo de sus actividades conforme la gestión de control interno y el riesgo operacional. El instrumento de investigación utilizado para la recolección de los datos informativos fue la encuesta la cual estuvo conformada bajo 2 contextos Control Interno con 13 preguntas y Riesgo Operacional con 14 preguntas que sumadas nos dan un total de 24 preguntas; dicho instrumento fue aplicado a 20 cooperativas de la provincia de Cotopaxi. Con la información recolectada se pudo establecer la propuesta la cual consistió en proponer una matriz de mejora y fortalecimiento del Proceso de Evaluación de Riesgos Crediticios, basada en el COSO- ERM 2017, constituyéndose en una base sobre la cual se permite enfocar de mejor manera el proceso de la gestión de riesgos, lo que permitirá a los encargados de dichas instituciones optimizar su capacidad, así como también la mejora en la toma de decisiones y dar una respuesta oportuna. es_ES
dc.description.sponsorship ESPEL es_ES
dc.language.iso spa es_ES
dc.publisher Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. ESPEL. Carrera de Licenciatura en Finanzas y Auditoría. es_ES
dc.rights openAccess es_ES
dc.subject GESTIÓN DE CONTROL INTERNO es_ES
dc.subject RIESGO OPERATIVO es_ES
dc.subject COSO ERM 2017 es_ES
dc.title Evaluación de la gestión de control interno y su efecto en el riesgo operacional : caso cooperativas de ahorro y crédito del segmento tres del Ecuador en la provincia de Cotopaxi. es_ES
dc.type bachelorThesis es_ES


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