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http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/2467
Titel: | Propuesta para documetar los procedimientos especificos de la auditoria interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración |
Director(es): | Rodríguez, Luis |
Autor(en): | Martínez Siguenza, Martha Cecilia |
Stichwörter: | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS AUDITORÍA CONTABILIDAD FINANZAS DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO |
Erscheinungsdatum: | 2008 |
Herausgeber: | SANGOLQUÍ / ESPE / 2008 |
Zitierform: | Martínez Siguenza, Martha Cecilia (2008). Propuesta para documetar los procedimientos especificos de la auditoria interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. Facultad de Ingeniería en Finanzas y Auditoría. ESPE. Sede Sangolquí |
Zusammenfassung: | El contenido de esta obra se desarrolla bajo la siguiente estructura, divida en seis capítulos: en el primer capítulo se describen los aspectos generales de Cancillería, en el segundo capítulo se define su direccionamiento estratégico, el tercer capítulo presenta un análisis situacional de las influencias macroambientales y microambnientales de la institución y la respuesta del Ministerio a dichas influencias. En el cuarto capítulo se describen los procedimientos de auditoría interna, en función de cinco fases principales, como son: conocimiento preliminar, planificación específica, ejecución del trabajo, comunicación de resultados, y la fase de supervisión o monitoreo; dentro de un enfoque administrativo, dinámico, organizativo y legal. En el quinto capítulo, se ilustra a través de un Examen Especial realizado al Consulado del Ecuador en San Francisco, la aplicación práctica de la propuesta con el fin de permitir identificar al lector lo procedimientos específicos de auditoría interna, descritos en el capítulo cuatro de este trabajo. Por último, en el capítulo seis se presentan las conclusiones de la tesis y recomendaciones, fruto de la investigación realizada por el autor. Este enfoque permitirá a los auditores internos del Ministerio de Relaciones Exteriores, contar con una herramienta de estudio que soporte su trabajo, a la Unidad de Auditoría Interna permitirá cumplir con las disposiciones de la Contraloría, y además facilitará la realización de evaluaciones de desempeño por parte de éste organismo de Control. |
URI: | http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/2467 |
Enthalten in den Sammlungen: | Tesis - Carrera de Ingeniería en Finanzas y Auditoría |
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