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http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/37063
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Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
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dc.contributor.advisor | Quispe Otacoma, Ana Lucia | - |
dc.contributor.author | Tapia Claudio, Prisila Nayeli | - |
dc.contributor.author | Timbila Timbila, Viviana Paola | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-02T19:24:19Z | - |
dc.date.available | 2023-10-02T19:24:19Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-31 | - |
dc.identifier.citation | Tapia Claudio, Prisila Nayeli. Timbila Timbila, Viviana Paola (2023). Evaluación de la gestión de control interno y su efecto en el riesgo operacional : caso cooperativas de ahorro y crédito del segmento tres del Ecuador en la provincia de Cotopaxi. Carrera de Licenciatura en Finanzas y Auditoría. Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Sede Latacunga. | es_ES |
dc.identifier.other | CAI-0880 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.espe.edu.ec/handle/21000/37063 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito principal el evaluar la Gestión de Control Interno y su efecto en el riesgo operacional, a través de una investigación con un enfoque mixto, su estudio fue correlacional, bajo una investigación descriptiva, el cual permite evaluar la gestión de control interno de las Cooperativas de Ahorro y Crédito en relación a sus actividades financieras. La problemática principal encontrada fue la inadecuada gestión de control interno en las cooperativas de ahorro y crédito del segmento tres en la provincia de Cotopaxi; para la cual se consideró el marco legal bajo el cual las Cooperativas de Ahorro y Crédito se amparan para el desarrollo de sus actividades conforme la gestión de control interno y el riesgo operacional. El instrumento de investigación utilizado para la recolección de los datos informativos fue la encuesta la cual estuvo conformada bajo 2 contextos Control Interno con 13 preguntas y Riesgo Operacional con 14 preguntas que sumadas nos dan un total de 24 preguntas; dicho instrumento fue aplicado a 20 cooperativas de la provincia de Cotopaxi. Con la información recolectada se pudo establecer la propuesta la cual consistió en proponer una matriz de mejora y fortalecimiento del Proceso de Evaluación de Riesgos Crediticios, basada en el COSO- ERM 2017, constituyéndose en una base sobre la cual se permite enfocar de mejor manera el proceso de la gestión de riesgos, lo que permitirá a los encargados de dichas instituciones optimizar su capacidad, así como también la mejora en la toma de decisiones y dar una respuesta oportuna. | es_ES |
dc.description.sponsorship | ESPEL | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. ESPEL. Carrera de Licenciatura en Finanzas y Auditoría. | es_ES |
dc.rights | openAccess | es_ES |
dc.subject | GESTIÓN DE CONTROL INTERNO | es_ES |
dc.subject | RIESGO OPERATIVO | es_ES |
dc.subject | COSO ERM 2017 | es_ES |
dc.title | Evaluación de la gestión de control interno y su efecto en el riesgo operacional : caso cooperativas de ahorro y crédito del segmento tres del Ecuador en la provincia de Cotopaxi. | es_ES |
dc.type | bachelorThesis | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Tesis - Carrera de Licenciatura en Finanzas y Auditoría (ESPEL) |
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Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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T-ESPEL-CAI-0880.pdf | TRABAJO DE TITULACIÓN | 1,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
ESPEL-CAI-0880-P.pdf | PRESENTACIÓN | 2,91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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