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Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
Jan-2010Auditoría operativa para el departamento de producción de la Empresa de confecciones Madeleine de la ciudad de Ambato, período del 2009-01-01 al 2009-12-31.Lozada, Martha; Armendáriz Villacrés, Iván Giovanni
Jan-2010Auditoría de los estados financieros correspondientes al año 2008 en la empresa "Cereales la Pradera" de la ciudad de Latacunga.Falconí, Mónica; Velástegui Moreno, Mario Javier
Mar-2011Examen especial de las cuentas de ingresos y egresos del sistema de posgrados de la ESPE Latacunga del perídodo 2007 al 2010.Hidalgo, Martha; Tapia Panchi, Erika Paulina; Zurita Mena, Verónica Edith
Dec-2010Auditoría financiera al ColegioTécnico Pujilí para determinar la razonabilidad de los estados financieros aplicando procedimientos de control interno al sistema SIGEF en el período comprendido entre el 1 de enero del 2006 al 31 de diciembre del 2007.Acosta, Carla; Cunalata Caiza, Edwin Patricio; Vega Atiaja, Sandra Elizabeth
Dec-2012Implementación del Departamento de Auditoría, manuales de descripción de puestos y funciones, metodología para la evaluación del control interno, modelos de programas de auditoría para mejorar el control de la gestión financiera y administrativa.Tandalla Tipanluisa, Cintia Gabriela
Sep-2013Implantación del Gobierno Corporativo en el orgánico funcional de la Empresa Municipal de Agua Potable del GAD Latacunga para el mejoramiento financiero y social del ejercicio económico del 2012.Molina Herrera, Jenny Carolina; Panchi Cajas, Juan Bernardo
Sep-2013Artículo Científico - Implantación del Gobierno Corporativo en el orgánico funcional de la Empresa Municipal de Agua Potable del GAD Latacunga para el mejoramiento financiero y social del ejercicio económico del 2012.Molina Herrera, Jenny Carolina; Panchi Cajas, Juan Bernardo
Sep-2013Auditoría Integral Financiera y de Gestión como aporte a la toma de decisiones y al cumplimiento de las estrategias competitivas de la Fundación Apoyo Solidario a la Familia.Chambers Liger, Jasmina Azucena
Jan-2013Diseño de un Manual de Control Interno bajo el método COSO para las áreas administrativa y financiera en Fuentes San Felipe S.A. con la finalidad de lograr eficiencia y eficacia en sus operaciones.Lasluisa Quevedo, Mirian Natali; Salguero Tapia, Jessica Omayra
Dec-2010Auditoría financiera al Colegio Técnico Pujilí, aplicando procesos de control interno para el e-SIGEF por el período del 1 de enero del 2008 al 31 de diciembre del 2009.Hidalgo, Martha; Carrera Molina, María Fernanda; Recalde Tapia, Gianella Katherine