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Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
2-ago-2018Fraude informático, análisis de vulnerabilidad en las empresas del sector de servicios reguladas por la Superintendencia de Compañía en la provincia de Cotopaxi.Lema, Luis; Rosero Chaves, Ángel Alejandro; Valverde Soto, Erica Maribel
7-dic-2017Fraude informático, análisis de vulnerabilidad en las empresas del sector industrial de la Provincia de Cotopaxi.Lema, Luis; Pinsha Defaz, Diego Fernando; Quevedo Zambonino, Kleber Gonzalo
2021La función de auditoría interna en la toma de decisiones corporativas de las empresas industriales manufactureras de Quito en el periodo 2018-2019Hernández Aráuz, Marco Antonio; Marin Alquinga, Damaris Elizabeth
jul-2022Gestión de control interno al proceso de cobranza en las instituciones de administración pública del cantón Latacunga en el periodo 2019-2020Tapia León, Julio César; Escudero Oñate, Josephe Patricio; Vargas Hidalgo, Erik Marcelo
feb-2022Gestión de control interno para Pymes desde el gobierno corporativo e incidencia en los resultados financieros, sector industrialUrbina Poveda, Myriam Alexandra; Lema De La Cruz, Lady Marisol; Toaquiza Licta, Jessica Marlene
8-jul-2022Gestión de control interno y su incidencia en las operaciones administrativas y financieras de Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Chantilín (Saquisilí)Urbina Poveda, Myriam Alexandra; Figueroa Salguero, Mishell Liseth; Morejón Corrales, Ariel Eduardo
8-ago-2022Gestión de Control Interno y su incidencia en las operaciones administrativas y financieras del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Belisario Quevedo (Latacunga)Sarzosa Troya, María Crystina; Cajas Zapata, Alba Johanna; Prócel Bustos, Evelyn Tatiana
24-ago-2022Gestión de control interno y su incidencia en las operaciones administrativas y financieras del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Joseguango BajoSarzosa Troya, María Crystina; Iza Aimacaña, Ximena Paola; Viscaino de la Cruz, Christian Javier
24-ago-2022Gestión de control interno y su incidencia en las Operaciones administrativas y financieras del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de UnamunchoJerez Calero, María Elena; Lamingo Caizaluisa, Cinthya Mariuxi; Mena Tocte, Slendy Estefanía
24-ago-2022Gestión de control interno y su incidencia en las operaciones administrativas y financieras del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial rural Mulaló (Latacunga)Sarzosa Troya, María Crystina; Quinatoa Lema, Ricardo Javier; Yánez Salguero, Tamara Nicole
30-ago-2022Gestión de Control Interno y su incidencia en las operaciones Administrativas yFinancieras de Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural 11 DeNoviembre - Ilinchisi (Latacunga)Sarzosa Troya, María Crystina; Arias Angueta, Joselin Alejandra; Tandapilco Manobanda, Mirian Johanna
8-ago-2022Gestión del control interno y su incidencia en las operaciones administrativas y financieras del Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial Guaytacama (Latacunga)Sarzosa Troya, María Crystina; Caisaguano Correa, Alexis Leonel; Trávez Galarza, María de los Ángeles
2015Guía de auditoría para la evaluación del control interno de seguridad de la información en la Universidad Católica de Cuenca basada en Cobit 5Garrido, Fernando; Encalada Loja, Carlos Enrique; Tenecela Pogyo, Aida Guillermina
2014Guía de auditoría para la evaluación del control interno en el área de TI en las entidades públicas del EcuadorTinoco Tinoco, Diana Elizabeth
7-may-2018Herramientas de gestión de tecnologías de información y comunicación TIC y su incidencia en los sistemas de evaluación y control interno de las empresas del sector comercial reguladas por la Superintendencia de compañías en la provincia de Cotopaxi, periodo 2012-2016.Lema, Luis; Bravo Bautista, Jenny Magaly; Silva Jiménez, Mireya Cecibel
sep-2013Implantación del Gobierno Corporativo en el orgánico funcional de la Empresa Municipal de Agua Potable del GAD Latacunga para el mejoramiento financiero y social del ejercicio económico del 2012.Molina Herrera, Jenny Carolina; Panchi Cajas, Juan Bernardo
dic-2012Implementación del Departamento de Auditoría, manuales de descripción de puestos y funciones, metodología para la evaluación del control interno, modelos de programas de auditoría para mejorar el control de la gestión financiera y administrativa.Tandalla Tipanluisa, Cintia Gabriela
2022Incidencia de la Auditoría Interna en la disminución de fraudes en las Cooperativas del Segmento 3 de Ecuador 2016-2020Guillén Sevilla, Wilson Rodrigo; Garzón Alomoto, Grace Aracely; Landázuri Avilés, Brigeath Carolina
2020Incidencia del control interno en la rentabilidad de las Pymes del sector de la confección cantón QuitoCantuña Alejandro, Mauro Vinicio; Torres Atarihuana, Dunia Magdalena
8-abr-2019La incidencia del control interno frente a la rentabilidad de las pymes del sector de comercio del cantón Quito - 2017Camacho Estrada, Eugenia Floripez; Arteaga Durazno, Cristina María; Cadena Rodríguez, Jeanneth Mabel