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Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
sep-2013Implantación del Gobierno Corporativo en el orgánico funcional de la Empresa Municipal de Agua Potable del GAD Latacunga para el mejoramiento financiero y social del ejercicio económico del 2012.Molina Herrera, Jenny Carolina; Panchi Cajas, Juan Bernardo
dic-2012Implementación del Departamento de Auditoría, manuales de descripción de puestos y funciones, metodología para la evaluación del control interno, modelos de programas de auditoría para mejorar el control de la gestión financiera y administrativa.Tandalla Tipanluisa, Cintia Gabriela
2022Incidencia de la Auditoría Interna en la disminución de fraudes en las Cooperativas del Segmento 3 de Ecuador 2016-2020Guillén Sevilla, Wilson Rodrigo; Garzón Alomoto, Grace Aracely; Landázuri Avilés, Brigeath Carolina
2020Incidencia del control interno en la rentabilidad de las Pymes del sector de la confección cantón QuitoCantuña Alejandro, Mauro Vinicio; Torres Atarihuana, Dunia Magdalena
8-abr-2019La incidencia del control interno frente a la rentabilidad de las pymes del sector de comercio del cantón Quito - 2017Camacho Estrada, Eugenia Floripez; Arteaga Durazno, Cristina María; Cadena Rodríguez, Jeanneth Mabel
2020Limitaciones del control interno y su relación con el presupuesto de las PYMES de la provincia de BolívarBallesteros Trujillo, Lenin Antonio; Sánchez Toapanta, Jessenia Marilú
may-2013Manual de Control Interno Contable en la Empresa Reposición de Vehículos Reponer S.A.Venegas Toledo, Raúl Efraín
11-mar-2021Políticas Contables como parte del control interno y su relación con la eficiencia en la elaboración de Estados Financieros del Sector Transporte de Carga Pesada de la Zona Tres en el período 2017-2019.Avellán Herrera, Nilda Alexandra; Corrales Kindler, Katherine Mercedes; Reyes Coronado, Darío Javier
sep-2006Proceso de auditoría integral aplicado al área contable, comercial y administrativa de Embutidos Cotopaxi.Carrillo, Álvaro; Rivadeneira Jácome, Sofía del Pilar
2007Propuesta de implementación de un sistema de control interno administrativo, aplicado a la empresa COTEASA S.A., dedicada a la confección y diseño de prendas de vestirOrcés Salvador, Patricio; Gómez Medina, Helen Magdalena
2015Propuesta de modificación al modelo COSO ERM considerando los principios de los sistemas de gestión de calidadRivadeneira, Pedro; Atarihuana Monserrate, Johanna Patricia
mar-2014Propuesta de un plan de implementación de los procesos de control interno, para la prevención de lavado de activos en la empresa automotores Continental S.A de la República del EcuadorOnofa Dávila, Darwin
2015Propuesta de un sistema integral de control interno basado en el método MICIL aplicado a la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Vicente del Sur al 31 de Diciembre del 2014Camacho, Eugenia; Rodríguez Cadena, Edith Marisol
2016Propuesta de un sistema integral del control interno basado en coso ERM de la empresa BIOPOLYMERS S.A.Galarza, Sandra; López Guatatoca, Darwin Patricio
mar-2009Propuesta de una auditoría de gestión de enero a diciembre del 2007 al área de producción de la procesadora de Lácteos los AlpesPasquel Calderón, César; Castillo Live, Gabriela Fernanda
2016Propuesta e implementación de un sistema de control interno para la cooperativa de ahorro y crédito Pacífico Ltda., ubicada en la ciudad de Riobamba, período 2015Rodríguez, Luis; Curiel López, Jessica Ivonne
2015Re - Diseño de un sistema de control interno enfocado al área de compras de productos Avon Ecuador S. A. Basado en modelo COSO ERMGuillén, Rodrigo; Ramírez Tacuri, Priscila Andrea
2015Valoración de la empresa AUDIOAUTO S.A TRANCKLINKGuzmán, Eddy; Ramos Vargas, Michelle Carolina
2015Valoración de la empresa importadora Milenium MerchandiseLlumiquinga Marcillo, Roberto Carlos